伟德官网手机版 蔣蕙如 周陳全 報道
4月24日,應伟德官网手机版、經濟學院、公共管理學院及科研部邀請,審計署内部審計指導監督司司長李鳳雛博士做客“第113期審計名家講壇”,就 “充分發揮内部審計在新時代審計監督體系中的重要作用”與我校師生進行交流。伟德官网手机版院長周維培教授主持了此次審計名家講壇。
李鳳雛圍繞深入貫徹内部審計工作規定、深入推進審計全覆蓋、深入統籌内部審計項目和組織方式等方面就如何充分發揮内部審計在新時代審計監督體系中的重要作用,做了深入系統的交流。他首先簡明扼要地介紹了内部審計的産生以及在近代的發展過程并着重論述了中國現代内部審計的發展曆程以及未來的發展方向。他強調:内部審計涉及我國經濟社會各個領域及行業,要促進内部審計工作體制機制建設,促進内部審計工作提升成果,促進内部審計工作行穩緻遠。
随後,李鳳雛就如何精準把握深入貫徹審計署第11号令《審計署關于内部審計工作的規定》進行了闡述。他提出要準确理解《規定》的内容,明确内部審計概念的四個要素即審計對象、審計内容、審計方式和審計目的,建立健全内部審計制度,明确站位,充分發揮内部審計的作用,把握原則規律,做到“五個堅持”:堅持依法審計、堅持主動作為、堅持敢于碰硬、堅持客觀公正、堅持改革創新。
就如何深入推進審計監督全覆蓋,李鳳雛提出:要将内部審計的目的從加強經濟管理和實現經濟目标提高到促進單位完善治理,同時内部審計的監督範圍需進一步擴大。與此同時,要促進國家審計、社會審計和内部審計的有效融合,從審計目标、審計内容和技術方法上做好對接,實現共享,讓國家審計、社會審計和内部審計發揮合力。
此外,李鳳雛還提出要關注資源分配和發展戰略,注重相對性分析,深入統籌内部審計項目及組織方式,以對組織是否達成信息技術管理目标進行綜合監督和評價,并基于此提出管理建議,協助組織實現目标。
講座最後,與會的師生與李鳳雛進行了積極的互動,李鳳雛認真回答了師生們的問題并談了自己的看法,使在場的師生對我國内部審計的發展及作用有了更為深刻的了解。
24日上午,李鳳雛還對江蘇省内部審計協會内部審計工作進行了調研指導。調研座談會由江蘇省内部審計協會副會長兼秘書長、南京審計大學中內協内審學院院長池國華教授主持,江蘇省審計廳内部審計指導監督處的領導,江蘇省部分高校、金融機構以及企事業單位的内審協會會員代表參加了此次座談。
座談中,李鳳雛分析回顧了當前内審工作現狀,認為,當前我國内部審計工作是“有資源、有潛力、有成效”的,他還從内部審計應該把握好職責和定位、加強内審隊伍建設和人員能力提升;努力推進審計全覆蓋對于發現問題的及時整改;内部審計、社會審計和國家審計應該相互支持、共同發展等方面,對做好内部審計工作提出要求。座談會上,李鳳雛還介紹了近期審計署内部審計指導監督司的工作内容,對與會代表提出的疑問做出了解答。
新聞鍊接:李鳳雛,高級審計師,畢業于武漢大學經濟與管理學院會計專業,管理學博士,現任審計署内部審計指導監督司司長,曾擔任審計署外資運用審計司司長兼國外貸援款項目審計服務中心主任。長期從事審計工作,緻力于政府績效審計方面的研究,多次主持審計署重點科研課題,發表審計、會計、經濟類論文50多篇,出版專著《政府審計績效管理研究》。